可以。
应交增值税=当期销项税额-当期进项税额,即50000-10000=40000元,你这月要交的增值税是40000元。
(要注意的是你取得的50000元的进项税额抵扣联,必须在规定的期限内认证通过,否则逾期不可抵扣进项税额)